無料 IIA-CIA-Part2-CN 問題集

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Practice of Internal Auditing (IIA-CIA-Part2中文版): IIA-CIA-Part2-CN 試験


「Practice of Internal Auditing (IIA-CIA-Part2中文版)」、IIA-CIA-Part2-CN試験であります、IIA認定でございます。 最適な問題と解答をまとめられて、GoShiken はお客様のIIA-CIA-Part2-CN試験に計 485 問をまとめてご用意いたしました。IIA-CIA-Part2-CN試験の集結内容には、Certified Internal認定にあるエリアとカテゴリの全てをカバーしており、お客様の Practice of Internal Auditing (IIA-CIA-Part2中文版) 試験認定合格の準備を手助けをお届けします。

  • 試験コード: IIA-CIA-Part2-CN
  • 試験名称: Practice of Internal Auditing (IIA-CIA-Part2中文版)
  • 問題と解答: 485
  • 認証ベンダー: IIA
  • 対応認証: Certified Internal
  • 最近更新時間: 2024-12-14
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安全購入プロセス

弊社のIIA-CIA-Part2-CNテスト連続は10年以上のビジネス経験の中で、お客様の購入権をひたすら重要視していますので、電子製品を購入する際にウイルスについて心配する必要はありません。 IIA-CIA-Part2-CN試験準備の信頼性を長年にわたり評価され、保証された購入方法を提案するために限りなく努力を重ねるため、絶対的に安全な環境を構築しており、IIA-CIA-Part2-CN試験問題にウイルスの攻撃されることはありません。 それについて疑いがある場合は、専門の担当者が最初にこれを処理します。また、IIA-CIA-Part2-CNテストs問題セットをインストールして使用するために、リモートでオンラインで指導を受けることもできます。

すべての受験者にとって試験を簡単にするために、IIA-CIA-Part2-CN試験対策ではテスト履歴の成績を確認することができます。その後、バツを見つけてそれを克服することができます。 さらに、この問題集のIIA-CIA-Part2-CN試験問題をオンラインで一度利用した後は、次回オフライン環境で練習することもできます。 IIA-CIA-Part2-CNテスト問題セットは、ユーザーが選択するためのさまざまな学習モードを提供いたします。これは、パソコンやスマホの複数登録ができてオンラインで勉強したり、オフラインで複数印刷するために使用できます。 値段がより安いため、より多くの選択肢が用意されています。試験のためにIIA-CIA-Part2-CN試験問題を選択するのがオススメです。

提供された3つのバージョン

お客様にはさまざまなニーズを持っていることを考慮し、弊社は利用可能なIIA-CIA-Part2-CNテスト問題セットを3つのバージョンで提供いたします--- PDF版、PCテストエンジン版とオンラインテストエンジン版。 最も有利なのが唯一サンプルを持つ--- Q&A形式のPDF版を無料でダウンロードできます。 こちらのバージョンはIIA-CIA-Part2-CN試験準備に印刷可能で、ダウンロードすることが簡単にできます。つまり、いつでもどこでも勉強することができます。 PC版のIIA-CIA-Part2-CN試験問題は実際の試験環境でリアル体験ができ、MSオペレーティングシステムをサポートします。これは試験のために勉強するためのより実用的な方法です。 さらに、IIA-CIA-Part2-CN試験対策のオンラインテストエンジンは、ほとんどのユーザーがスマホ、タブレットでAPPを学習操作することに慣れているため、ほとんどの受験者の間で高い期待を寄せているようです。 それぞれのバージョンが同じ内容であることを保証します。お客様は自分が便利だと思うバージョンをお選びください。

IIA Practice of Internal Auditing (IIA-CIA-Part2中文版) 認定 IIA-CIA-Part2-CN 試験問題:

1. 高階管理層正在對因可疑的商業行為而對該組織徵收的監管罰款提出質疑。他們的行為和罰款可能會對組織的持續經營能力產生不利影響。首席審計執行官會如何回應?

A) 向監理機關通報高階管理層的行動並尋求指引。
B) 評估可能影響組織穩定性的財務風險水準。
C) 繼續進行諮詢活動,以對該地區類似組織的業務實踐進行基準測試。
D) 承擔量化和最小化組織殘餘風險的責任。


2. 下列哪一項不是在鑑證業務的初始階段進行檢查的主要目的?

A) 辨識殘餘風險。
B) 確定職責分離。
C) 測試控制的充分性。
D) 幫助開發流程圖。


3. 在製定內部稽核活動 (IAA) 的人員配置表時,首席稽核執行官要考慮有效利用稽核資源,下列哪項標準最為重要?
1. 審計人員執行特定任務的能力和資格。
2. IAA 員工績效衡量的有效性。
3. 審計人員接受的訓練時數與預算的比較。
4. 整個組織內審計人員的地域分佈。

A) 1 和 4
B) 2 和 4
C) 1 和 3
D) 2 和 3


4. 醫療保健組織的首席審計執行長 (CAE) 指出,該組織的 IT 團隊嚴重依賴供應商。因此,年度審計計劃中增加了 IT 供應商評估審查。在審查過程中,審計小組發現供應商沒有進行適當的監控以確保其僱用的分包商符合組織要求。該組織的資訊長 (ClO) 不同意審計團隊關於 IT 團隊監控供應商分包商合規程度的建議。審計組應如何著手解決這種情況?

A) 將問題上報給審計委員會,因為 CIO 不願意實施建議的行動計畫。
B) 撰寫一份風險接受備忘錄,供 CIO 簽署,確認觀察結果並表明願意接受風險。
C) 提供供應商必須使用的證明表格範例。然後,建議IT團隊要求供應商定期提交證明表格。
D) 將問題回報給 CAE,以評估 ClO 的推理是否可接受。


5. 內部稽核師被要求加入專案團隊,協助設計軟體應用程式中的控制措施,以解決團隊已識別的特定風險。

A) 促進控制評估,確保正確識別所有應用程式風險
B) 就如何制定有效的控制措施向專案團隊提供建議
C) 指導專案團隊在軟體應用程式中實施適當的控制
D) 確保控制措施的設計能夠減輕已識別的應用程式風險


質問と回答:

質問 # 1
正解: B
質問 # 2
正解: C
質問 # 3
正解: A
質問 # 4
正解: A
質問 # 5
正解: B

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