無料 IIA-CIA-Part2-CN 問題集

GoShiken は IIA-CIA-Part2-CN 試験「Practice of Internal Auditing (IIA-CIA-Part2中文版)」のサンプル問題を無料で提供しています。購入する前、弊社の模擬試験画面や問題のクオリティー、使いやすさを事前に体験できます。

Practice of Internal Auditing (IIA-CIA-Part2中文版): IIA-CIA-Part2-CN 試験


「Practice of Internal Auditing (IIA-CIA-Part2中文版)」、IIA-CIA-Part2-CN試験であります、IIA認定でございます。 最適な問題と解答をまとめられて、GoShiken はお客様のIIA-CIA-Part2-CN試験に計 495 問をまとめてご用意いたしました。IIA-CIA-Part2-CN試験の集結内容には、Certified Internal認定にあるエリアとカテゴリの全てをカバーしており、お客様の Practice of Internal Auditing (IIA-CIA-Part2中文版) 試験認定合格の準備を手助けをお届けします。

  • 試験コード: IIA-CIA-Part2-CN
  • 試験名称: Practice of Internal Auditing (IIA-CIA-Part2中文版)
  • 問題と解答: 495
  • 認証ベンダー: IIA
  • 対応認証: Certified Internal
  • 最近更新時間: 2025-03-25
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すべての受験者にとって試験を簡単にするために、IIA-CIA-Part2-CN試験対策ではテスト履歴の成績を確認することができます。その後、バツを見つけてそれを克服することができます。 さらに、この問題集のIIA-CIA-Part2-CN試験問題をオンラインで一度利用した後は、次回オフライン環境で練習することもできます。 IIA-CIA-Part2-CNテスト問題セットは、ユーザーが選択するためのさまざまな学習モードを提供いたします。これは、パソコンやスマホの複数登録ができてオンラインで勉強したり、オフラインで複数印刷するために使用できます。 値段がより安いため、より多くの選択肢が用意されています。試験のためにIIA-CIA-Part2-CN試験問題を選択するのがオススメです。

提供された3つのバージョン

お客様にはさまざまなニーズを持っていることを考慮し、弊社は利用可能なIIA-CIA-Part2-CNテスト問題セットを3つのバージョンで提供いたします--- PDF版、PCテストエンジン版とオンラインテストエンジン版。 最も有利なのが唯一サンプルを持つ--- Q&A形式のPDF版を無料でダウンロードできます。 こちらのバージョンはIIA-CIA-Part2-CN試験準備に印刷可能で、ダウンロードすることが簡単にできます。つまり、いつでもどこでも勉強することができます。 PC版のIIA-CIA-Part2-CN試験問題は実際の試験環境でリアル体験ができ、MSオペレーティングシステムをサポートします。これは試験のために勉強するためのより実用的な方法です。 さらに、IIA-CIA-Part2-CN試験対策のオンラインテストエンジンは、ほとんどのユーザーがスマホ、タブレットでAPPを学習操作することに慣れているため、ほとんどの受験者の間で高い期待を寄せているようです。 それぞれのバージョンが同じ内容であることを保証します。お客様は自分が便利だと思うバージョンをお選びください。

安全購入プロセス

弊社のIIA-CIA-Part2-CNテスト連続は10年以上のビジネス経験の中で、お客様の購入権をひたすら重要視していますので、電子製品を購入する際にウイルスについて心配する必要はありません。 IIA-CIA-Part2-CN試験準備の信頼性を長年にわたり評価され、保証された購入方法を提案するために限りなく努力を重ねるため、絶対的に安全な環境を構築しており、IIA-CIA-Part2-CN試験問題にウイルスの攻撃されることはありません。 それについて疑いがある場合は、専門の担当者が最初にこれを処理します。また、IIA-CIA-Part2-CNテストs問題セットをインストールして使用するために、リモートでオンラインで指導を受けることもできます。

IIA Practice of Internal Auditing (IIA-CIA-Part2中文版) 認定 IIA-CIA-Part2-CN 試験問題:

1. 一家在網路上銷售大部分產品的大型零售組織遭遇了電腦駭客攻擊事件。首席 IT 長立即調查該事件並得出結論,該嘗試沒有成功。首席審計執行長 (CAE) 在與 IT 審計員的一次隨意交談中得知了攻擊。 CAE 應採取下列哪些行動?
1. 與首席 IT 長會面,討論因安全漏洞(如果有)而實施的報告和控制改進。
2. 立即將安全漏洞告知審計委員會主席,因為到目前為止只有首席 IT 長知道該事件。
3. 與 IT 審計員會面,制定適當的審計計劃,以審查組織基於 Internet 的銷售流程和關鍵控制。
4. 將該事件納入提交給審計委員會的下一個季度報告中。

A) 1 和 2
B) 3 和 4
C) 2 和 4
D) 1 和 3


2. 內部稽核師在對使用者存取管理的內部控制進行初步調查時獲得下列哪一項最有用?

A) 由管理階層審核的使用者存取報告,以確保存取權限適合員工角色。
B) 系統使用者目前的列表和員工列表,用於確定係統使用者是否是組織的活躍員工。
C) 變更要求表單範例,用於驗證表單是否包含使用者存取權限變更所需的核准。
D) 授予、修改和刪除使用者存取權限的策略,以確保明確闡明處理要求。


3. 下列哪些關於保障圖的陳述是正確的?

A) 保障地圖是整個組織內部稽核活動所執行的所有保障活動的圖片
B) 首席審計執行官使用保證圖來與其他內部和外部保證提供者協調保證活動
C) 保證圖列出了內部稽核團隊在保證業務期間執行的程序和測試活動
D) 業務主管使用保證圖來協調分配給保證業務的各個內部審計團隊成員的角色


4. 完成鑑證業務後,首席審計執行長 (CAE) 得出結論認為,管理層已接受了組織可能無法接受的風險等級。 CAE 最適合的第一步是什麼?

A) 與負責風險領域的管理階層成員討論此問題。
B) 通知董事會。
C) 僅與執行長討論此問題。
D) 與高階管理層討論此問題。


5. 首席審計執行長 (CAE) 正在努力平衡內部審計活動對技術審計技能、預算效率和員工發展機會的需求。下列哪一項最能幫助 CAE 達到這種平衡1?

A) 外借人員安排
B) 策略性採購
C) 扁平化組織結構
D) 層級組織結構


質問と回答:

質問 # 1
正解: D
質問 # 2
正解: D
質問 # 3
正解: B
質問 # 4
正解: D
質問 # 5
正解: B

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